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郑州市财政局组织召开2024年内部审计工作会议

来源:   |   发布时间:2024-04-03 14:41

  为持续深入推进财政内审工作,有效防控财政管理风险、业务风险和廉政风险,进一步规范财政部门资金管理行为,抓好基本制度贯彻落实,确保财政资金安全,郑州市财政局近日组织召开了郑州市财政局2024年内部审计工作会议,部署内审重点任务,明确组织安排,提出工作要求,推动取得实效。会议由郑州市财政局二级调研员何爱珍主持,局党组成员、一级调研员任国平同志出席会议并讲话。

  会议指出,开展内部审计工作是坚决贯彻习近平总书记关于内部审计工作重要指示精神的具体行动,是完善财政权力运行制约和监督机制、不断提高财政治理水平和治理效能的一项长期性制度安排,内审工作组要将思想和行动切实统一到局党组的安排部署上来,确保提升内部审计整体效能。

  会议强调,要把内部审计工作作为一项重要任务抓牢抓实。一是加强组织领导,成立由监督办、机关纪委、财会监测一科二科为成员的内部审计工作组。二是加强统筹谋划,重点审计职责履行、财政政策落实、内控建设、内部管理和廉政风险防控等情况。三是创新内审方式,要向多种方式、多种途径审计转变,既注重账面审计,又注重查阅会议记录、统计资料等其他相关资料。四是突出问题整改,要通过内部审计把发现问题、分析原因、纠正错误、加强管理、预防违法违纪现象的发生作为内审的出发点和落脚点,针对内审过程中暴露出的问题和薄弱环节,监督各相关处室进行整改和完善,确保内审工作取得实效。

  局内审组全体成员,国库处、预算绩效管理处、综合处、政法处、教育事业处、科技文化处主要负责人及内审联络员参加会议。

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